足球即时比分做好2012年年终财务决算的通知

日期:2012-11-30 来源:

各部门、各单位:

年终财务清理、决算是对年度财务收支、资产和负债等进行清理与决算,为了全面、真实、准确地反映足球即时比分2012年度财务状况和收支情况,各部门、各单位应高度重视,按照通知的要求做好各项相关的工作。

现将足球即时比分2012年年终财务清理、决算的有关事项通知如下:

一、基本要求

(一)各部门、各单位领导、项目负责人和会计人员要根据《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》及相关行业会计制度,认真做好本部门、本单位财务清理、决算工作,保证本部门、本单位的财务工作符合国家有关财经法规规定和要求。

(二)认真审查各项财务收支数据,保证收支有据、数据准确、内容完整;要及时清理收支账目、往来款项,核对各项拨、缴款项;凡属本年的收支,都要及时入账,不得瞒报、漏报收入,虚列支出,做到账实相符、账表相符、表表相符。凡瞒报、漏报、少缴、不缴应纳入学校的收入,一经发现,将按“小金库”论处。

(三)本年度财务决算编报包括学校本级(事业)、康尼学院、科技服务部和教育发展基金会。

二、收付及报销截止期限

为确保年终决算工作顺利进行,从12月22日起不再签发转帐支票和异地汇款业务,同时停止办理各项现金收付业务。

根据高校财务“收付实现制”的原则,应列在2012年的各种收入和支出,各单位应于12月22日前报销完毕,不得延误,原则上已发生费用所取得的原始票据不得跨年度使用(不含报销截止日后取得的原始票据)。在年终决算期间财务处不受理报销业务。

2013年1月10日开始恢复报销业务。

三、收入结算工作

本年度开展服务社会经济活动,且有款项入账的部门应按照学校有关规定进行结算,并及时与财务处会计核算科核对数据,于12月22日前完成所有的收入结算工作。

四、项目资金的清理

各部门、各单位的负责人或项目负责人督促项目建设人员,加快项目的实施,今年校内安排的实验室建设专项资金和2011年及以前中央、省级下拨的建设项目专项资金,争取在当年列支,并将项目的完成情况及效益评估写成书面说明,报送财务处。因执行进度缓慢,造成的项目经费被收回的,其责任自负。

五、暂借款和收费票据的清理工作

各部门、各单位和个人(个人借款不含医药费借款),对于尚未结算的暂借款,应及时进行清理,不得拖至下一年度,否则对借款个人按南工财[2005]105号文的规定,从其工资中扣回。

凡借有备用金的单位应在2012年12月22日前归还,于2013年再办理借款业务。

凡从学校财务处领用收费票据的部门和单位,在12月22日前将所收款项全部入账,将当年领用票据全部核销(含已领未用票据)。

六、实物资产清查工作

学校设备、家具、教材和药品等实物管理部门,资产入帐时间截止日为2012年12月20日,必须认真做好各类资产盘点工作,对于固定资产、家具、教材、药品的盘盈、盘亏说明原因,提出处理意见,在12月22日前将全年增减变动及结余情况表报送财务处,并与财务处核对一致。

实物资产入帐截止日为2012年12月20日,对于2012年12月20日至2012年12月31日未入帐的实物资产记入2013年度。

七、独立核算企业单位年终清理、决算工作

各独立核算单位按照有关财务管理规定,做好年终财务决算工作。应上交学校的款项(如返还工资、管理费、租金、利润等),于12月22日前通过科技与产业处或后勤集团全额上交学校财务,后勤集团应及时办理运行经费的结算手续,各类应上交款项应及时办理,不得拖欠或滞纳。

八、基本数字的报送

根据决算报表的填报要求,请下列部门于12月31日前报送相关资料:

1.校长办公室报送学校概况资料;

2.人事处报送教职工人数(年末时点数及年度变动数);

3.教务处报送学生人数(年末时点数及年度变动数)、本专科专业数目、2012年度招生计划及实际完成情况、教学成果获奖情况;

4.资产管理处报送各类设备统计数据(年末时点数及年度变动数);

5.后勤管理处报送各类房屋面积(年末时点数及年度变动数)、电话资源数;

6.图书馆报送各类图书数量及金额(年末时点数及年度变动数);

7.继续教育学院报送成教、自考学生的招生、毕业生、年末在校生等数字。

各部门报送资料需加盖部门公章

联系人:孙肇江

联系电话:86118156

2012年12月3日

财务处